审计处2016年工作总结

发布者:sjcadmin发布时间:2017-04-04浏览次数:11

审计处2016年工作总结

发布时间:2017/2/1410:33:29    

2016年,我校审计工作严格按照省教育厅《关于做好2016年教育系统内部审计工作的通知》(苏教审〔20161号)文件要求,注重审计工作质量,创新审计工作方法,充分发挥内部审计在促进规范管理,加强廉政建设,防范财务风险,保障资金安全和提高资金使用效益等方面审计监督作用。现把我校审计工作简要汇报如下。

一、   财务审计工作情况

校审计处在学校党委、行政的领导下、在省教育厅审计处的正确指导下,切实履行部门工作职责,认真学习专业知识,积极探索创新审计工作方法,始终把防范财务风险放在审计工作中心位置。

1、组织实施对2016年度学校财务预算编制的审计监督职能,协助校财务处科学、全面、精细化编制完成学校2016年度预算工作。

2、为进一步规范科研经费的使用及管理,根据学校年度工作计划,校审计处负责完成了对学校2014-2015年科研经费管理的审计调查工作。

3、继续深化干部经济责任审计工作,根据省厅有关内审工作要求及学校年度工作计划,2016年校审计处完成了对校内20名中层正职领导干部履行经济责任审计工作,重点审计内管干部在执行财经纪律、中央八项规定、省委十项规定等方面情况,审计处在学校党委常委会上,从审计工作开展情况、审计总体评价、在审计过程中所发现的一些部门存在的带有普遍性问题及审计意见和建议等四个方面做简要汇报,审计提出的意见和建议具有较强的针对性和合理性,提出明确的整改要求,完全做到干部经济责任审计全覆盖。

4、继续推进审计信息化工作。根据省厅审计信息化建设工作的统一部署,从审计实际工作出发,通过对复旦天翼审计软件使用,我们提出优化审计软件建议,审计软件安装使用朝着财务数据库和学校内部审计信息及时对接共享方面迈进了一大步,目前审计软件使用效果良好。

5、积极配合巡视整改工作,今年省委巡视工作组进驻我校进行为期一个月的巡视,对巡视组提出的问题,校审计处积极配合学校推进巡视整改工作,及时完成了部门巡视整改工作。

2016年财务审计工作在揭示问题,有针对性提出审计意见及建议方面做到有所作为,能够不断强化对财务审计结果的运用,确保各项整改工作落到实处。

工程审计工作情况

6、在省教育厅审计处的关心指导下,校审计处牵头协调完成对新建学生宿舍5号楼、音乐美术楼的复审工作。复审工作效果良好。特别是音乐美术楼的复审,及时地配合省委巡视组所提问题的整改,解决了多年悬而未决的问题。

7、完成2016年度修缮改造工程和绿化工程的结算审核工作。2016年度,审计处接受学校后勤保障集团、基建处、成教处、教务处等部门委托,参与了对 34项合同的审签、隐蔽工程验收等审计监督工作,同时,严格依据工程定额、造价信息和现场工程量,认真组织结算审核工作,全年共计完成了 500多项各类修缮改造工程和绿化工程项目,审计总金额1598.27万元,核减工程款227.88 万元,核减率达14.26%,最大限度节约教育经费,同时也提高了经费的使用效益。

2016年工程审计工作能够严格按上级要求,坚持规范管理,最大限度防范审计风险,坚持按文件、按原则做好审计工作,严把学校利益关口。

三、履行审计监督工作情况

8、完成学校2016年度大宗教学设备、一般设备采购的招标文件审核、合同审签、招议标和竞争性谈判工作的审计监督工作。坚持招投标工作的“公平、公开、公正”,确保程序规范、工作透明。

9、完成学校2016年度新生用品采购的市场考察、询价和招标采购的审计监督工作。审计处与后勤保障集团一起实地考察了多个投标厂家,重点关注厂家的经营业绩、产品质量、投标报价、行业信誉等方面。我们严格执行省教育厅相关文件精神,配合学校招投标办公室仔细研究评标办法,严格招标程序,确保采购工作的规范透明,因这项工作到位,在确保学生生活用品质量的前提下,较往年较大幅度减低了新生用品价格,减轻了学生家庭负担,为学校赢得社会赞誉,这项工作取得明显效果。

10、参与学校2016年度药品、后勤维修耗材的采购招、议标工作。

11、完成学校2016年度图书和教材的采购招议标审计监督工作。

2016年审计监督工作基本做到对学校经济活动审计监督全覆盖。

四、校审计处自身建设工作情况

12、校审计处按省厅要求,及时总结“十二五”期间内部审计取得的成绩、经验和工作中存在的不足,结合学校实际,认真谋划教育内部审计“十三五”工作,把校审计未来五年的内审工作与教育内部审计“十三五”规划高度契合。

13、校审计处始终把政治学习放在首要位置,能利用各种形式学习党的十八届四中、五中、六中全会精神,牢固树立党员干部坚定的政治理念,践行社会主义核心价值观,坚定共产主义理想信念,积极开展各种学习专题教育活动,加强同志们党性修养,进一步规范行使审计权力,有力地促进了审计处机关作风建设工作。

14、校审计处把业务学习放在重要位置,能认真组织本部门同志学习贯彻省教育审计工作会议精神,学习《教育内部审计规范》、《内部审计准则》等文件,学习建筑行业实施营改增后的系列文件,学习《高等学校会计制度》、《高等学校财务制度》,不断提高审计人员的业务理论水平、把握政策能力和实践工作能力,努力打造一支业务精干高效的审计工作队伍。

15、注重制度建设工作,以成熟的制度来约束权力,使权力始终在制度框架内运行,审计处结合学校实际修订了《盐城师范学院内部审计工作规定》、《盐城师范学院财务收支审计实施办法》、《盐城师范学院干部经济责任审计实施办法》、《盐城师范学院招标评审专家管理办法》等8个规章制度,这些修订的管理制度均一次性通过学校会审,顺利完成审计制度的“废、改、立、释”工作。

16、注重审计处网站建设工作,使审计处网站成为展示审计工作的窗口。我们通过在部门网站上宣传审计政策法规、披露审计工作动态、公示审计项目、建立学习园地等方式,向全校教职员工多方位展示我校的审计工作,主动接受全校教职员工的监督。

17、审计处及时完成教育厅和学校领导交办的其他工作。